- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050256
Número:02011056
Valor Total do Empenho:R$ 499.783,53
Valor Total Liquidado:R$ 102.112,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 28050256
Pago em: 28/05/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 75,68
Valor do IRRF: R$ 0,91
Valor Líquido Pago: R$ 74,77
Histórico:
NF 197 REF MARÇO/2024