Dados do Empenho:

Número:02011056

Valor Total do Empenho:R$ 499.783,53

Valor Total Liquidado:R$ 102.112,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011056.042

Valor Total da Liquidação:R$ 491,92

Valor Total Liquidado:R$ 486,02

Pagamento 28050272

Pago em: 28/05/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 491,92

Valor do IRRF: R$ 5,90

Valor Líquido Pago: R$ 486,02


Histórico:

NF 1010 REF MARÇO/2024