Dados do Empenho:

Número:20020001

Valor Total do Empenho:R$ 1.224.283,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.189.435,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20020001.012

Valor Total da Liquidação:R$ 94.001,24

Valor Total Liquidado:R$ 92.873,23

Pagamento 31050079

Pago em: 31/05/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total: R$ 94.001,24

Valor do IRRF: R$ 1.128,01

Valor Líquido Pago: R$ 92.873,23


Histórico:

NF 23947 REF MAIO/2024