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- Pagamento Nº 31050079
Número:20020001
Valor Total do Empenho:R$ 1.224.283,90
Valor Total Liquidado:R$ 1.189.435,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20020001.012
Valor Total da Liquidação:R$ 94.001,24
Valor Total Liquidado:R$ 92.873,23
Pagamento 31050079
Pago em: 31/05/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)
Valor Total: R$ 94.001,24
Valor do IRRF: R$ 1.128,01
Valor Líquido Pago: R$ 92.873,23
Histórico:
NF 23947 REF MAIO/2024