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- Pagamento Nº 03060122
Número:18010006
Valor Total do Empenho:R$ 2.049.791,94
Valor Total Liquidado:R$ 2.049.791,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18010006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 379.882,11
Valor Total Liquidado:R$ 346.832,38
Pagamento 03060122
Pago em: 03/06/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)
Valor Total: R$ 379.882,11
Valor do INSS: R$ 20.893,51
Valor do ISS: R$ 7.597,64
Valor do IRRF: R$ 4.558,58
Valor Líquido Pago: R$ 346.832,38
Histórico:
02/2024