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- Pagamento Nº 19060128
Número:02011056
Valor Total do Empenho:R$ 499.783,53
Valor Total Liquidado:R$ 102.112,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 19060128
Pago em: 19/06/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)
Valor Total: R$ 302,72
Valor do IRRF: R$ 3,63
Valor Líquido Pago: R$ 299,09
Histórico:
NF 1243 REF ABRIL/2024