Dados do Empenho:

Número:02011056

Valor Total do Empenho:R$ 499.783,53

Valor Total Liquidado:R$ 102.112,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011056.073

Valor Total da Liquidação:R$ 132,44

Valor Total Liquidado:R$ 130,85

Pagamento 19060147

Pago em: 19/06/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 132,44

Valor do IRRF: R$ 1,59

Valor Líquido Pago: R$ 130,85


Histórico:

NF 1470 REF ABRIL/2024