Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26010014.013

Valor Total da Liquidação:R$ 9.841,23

Valor Total Liquidado:R$ 9.723,14

Pagamento 19060161

Pago em: 19/06/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 9.841,23

Valor do IRRF: R$ 118,09

Valor Líquido Pago: R$ 9.723,14


Histórico:

NF 19854 REF MAIO/2024