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- Pagamento Nº 21060012
Número:02010697
Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50
Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010697.005
Valor Total da Liquidação:R$ 7.899,59
Valor Total Liquidado:R$ 7.804,79
Pagamento 21060012
Pago em: 21/06/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.899,59
Valor Líquido Pago: R$ 7.804,79
Histórico:
REF MAIO/2024