Dados do Empenho:

Número:02010697

Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50

Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010697.007

Valor Total da Liquidação:R$ 7.080,31

Valor Total Liquidado:R$ 6.995,29

Pagamento 20080041

Pago em: 20/08/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.080,31

Valor Líquido Pago: R$ 6.995,29


Histórico:

REF JULHO/2024