Dados do Empenho:

Número:23090004

Valor Total do Empenho:R$ 147,62

Valor Total Liquidado:R$ 147,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23090004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 147,62

Valor Total Liquidado:R$ 147,62

Pagamento 23090191

Pago em: 23/09/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: MARKSON DE ALMEIDA NOBRE (004.785.283-61)

Valor Total: R$ 147,62

Valor Líquido Pago: R$ 147,62


Histórico:

REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA