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- Pagamento Nº 01100029
Número:18010006
Valor Total do Empenho:R$ 2.049.791,94
Valor Total Liquidado:R$ 2.049.791,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18010006.005
Valor Total da Liquidação:R$ 496.298,58
Valor Total Liquidado:R$ 452.948,25
Pagamento 01100029
Pago em: 01/10/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)
Valor Total: R$ 496.298,58
Valor do INSS: R$ 27.405,38
Valor do ISS: R$ 9.965,60
Valor do IRRF: R$ 5.979,35
Valor Líquido Pago: R$ 452.948,25
Histórico:
nf 117 ref agosto/2024