Dados do Empenho:

Número:02010697

Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50

Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010697.008

Valor Total da Liquidação:R$ 8.023,27

Valor Total Liquidado:R$ 7.926,98

Pagamento 09100023

Pago em: 09/10/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.023,27

Valor Líquido Pago: R$ 7.926,98


Histórico:

Liquidação referente ao mês de Agosto/2024, o valor total corresponde a soma de R$ 7.926,98 + a retenção R$ 96,29.