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- Pagamento Nº 10100161
Número:09100002
Valor Total do Empenho:R$ 328,04
Valor Total Liquidado:R$ 328,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 10100161
Pago em: 10/10/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)
Valor Total: R$ 328,04
Valor Líquido Pago: R$ 328,04
Histórico:
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS.