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- Pagamento Nº 16100067
Número:02010697
Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50
Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010697.009
Valor Total da Liquidação:R$ 9.129,49
Valor Total Liquidado:R$ 9.019,95
Pagamento 16100067
Pago em: 16/10/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.129,49
Valor Líquido Pago: R$ 9.019,95
Histórico:
Liquidação referente ao mês de Setembro/2024 o valor total corresponde a soma de R$ 9.019,95 da fatura + R$ 109,54 da retenção.