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- Pagamento Nº 29100002
Número:23100005
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23100005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento 29100002
Pago em: 29/10/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: ROBERTO SOARES PESSOA (001.137.353-91)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico:
diarias