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- Pagamento Nº 30100018
Número:02010682
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.413,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010682.011
Valor Total da Liquidação:R$ 4.481,10
Valor Total Liquidado:R$ 4.481,10
Pagamento 30100018
Pago em: 30/10/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.481,10
Valor Líquido Pago: R$ 4.481,10
Histórico: