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- Pagamento Nº 06110335
Número:16100008
Valor Total do Empenho:R$ 656,10
Valor Total Liquidado:R$ 656,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 06110335
Pago em: 06/11/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: RENATA DE PAULA OLIVEIRA PITOMBEIRA (615.432.843-53)
Valor Total: R$ 656,10
Valor Líquido Pago: R$ 656,10
Histórico:
diaria