- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13110054
Número:26010014
Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 13110054
Pago em: 13/11/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 250,44
Valor do IRRF: R$ 3,01
Valor Líquido Pago: R$ 247,43
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 23078.