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- Pagamento Nº 21110129
Número:21110005
Valor Total do Empenho:R$ 87,16
Valor Total Liquidado:R$ 87,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 21110129
Pago em: 21/11/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: RUTH MIRANDA DOS SANTOS (612.979.203-41)
Valor Total: R$ 87,16
Valor Líquido Pago: R$ 87,16
Histórico:
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA.