Dados do Empenho:

Número:21110005

Valor Total do Empenho:R$ 87,16

Valor Total Liquidado:R$ 87,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21110005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 87,16

Valor Total Liquidado:R$ 87,16

Pagamento 21110129

Pago em: 21/11/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: RUTH MIRANDA DOS SANTOS (612.979.203-41)

Valor Total: R$ 87,16

Valor Líquido Pago: R$ 87,16


Histórico:

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA.