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- Pagamento Nº 02010009
Número:02010113
Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.567,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.432,30
Número:02010113.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.095,20
Valor Total Liquidado:R$ 4.095,20
Pagamento 02010009
Pago em: 02/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.095,20
Valor Líquido Pago: R$ 4.095,20
Histórico:
comp. janeiro/2025