Dados do Empenho:

Número:02010700

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.334,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.665,40

Dados da Liquidação:

Número:02010700.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.954,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.954,60

Pagamento 28010084

Pago em: 28/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXILIO TRANSPORTE (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.954,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.954,60


Histórico:

AUXÍLIO TRANSPORTE FEVEREIRO/2025.