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- Pagamento Nº 28010084
Número:02010700
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.334,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.665,40
Número:02010700.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.954,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.954,60
Pagamento 28010084
Pago em: 28/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXILIO TRANSPORTE (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 2.954,60
Valor Líquido Pago: R$ 2.954,60
Histórico:
AUXÍLIO TRANSPORTE FEVEREIRO/2025.