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- Pagamento Nº 30010019
Número:22010010
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22010010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Pagamento 30010019
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: DANIELI MESQUITA CHAVES DE LUCENA (625.544.503-82)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00
Histórico:
Suprimento de fundos ao(à) servidor(a) público(a) municipal, DANIELLI MESQUITA CHAVES DE LUCENA, conforme portaria 10/2025, ocupante do cargo de DIRETORA SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.