Dados do Empenho:

Número:22010010

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22010010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Pagamento 30010019

Pago em: 30/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: DANIELI MESQUITA CHAVES DE LUCENA (625.544.503-82)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00


Histórico:

Suprimento de fundos ao(à) servidor(a) público(a) municipal, DANIELLI MESQUITA CHAVES DE LUCENA, conforme portaria 10/2025, ocupante do cargo de DIRETORA SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.