Dados do Empenho:

Número:02010355

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 402,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.597,69

Dados da Liquidação:

Número:02010355.014

Valor Total da Liquidação:R$ 7,94

Valor Total Liquidado:R$ 7,94

Pagamento 29010012

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 7,94

Valor Líquido Pago: R$ 7,94


Histórico: