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- Pagamento Nº 13010017
Número:06010009
Valor Total do Empenho:R$ 13.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.800,00
Número:06010009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.100,00
Pagamento 13010017
Pago em: 13/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: IVANA MARA FERNANDES SILVA (613.421.143-53)
Valor Total: R$ 1.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.100,00
Histórico:
JAN