Dados do Empenho:

Número:02010110

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.827,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.172,26

Dados da Liquidação:

Número:02010110.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.359,80

Valor Total Liquidado:R$ 16.359,80

Pagamento 29010131

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.359,80

Valor Líquido Pago: R$ 16.359,80


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - AUXILIO DOENÇA