- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14010034
Número:02010433
Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34
Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02
Número:02010433.001
Valor Total da Liquidação:R$ 903.626,53
Valor Total Liquidado:R$ 785.251,45
Pagamento 14010034
Pago em: 14/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)
Valor Total: R$ 903.626,53
Valor do INSS: R$ 29.819,68
Valor do ISS: R$ 45.181,33
Valor do IRRF: R$ 43.374,07
Valor Líquido Pago: R$ 785.251,45
Histórico: