Dados do Empenho:

Número:02010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Dados da Liquidação:

Número:02010433.001

Valor Total da Liquidação:R$ 903.626,53

Valor Total Liquidado:R$ 785.251,45

Pagamento 14010034

Pago em: 14/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total: R$ 903.626,53

Valor do INSS: R$ 29.819,68

Valor do ISS: R$ 45.181,33

Valor do IRRF: R$ 43.374,07

Valor Líquido Pago: R$ 785.251,45


Histórico: