Dados do Empenho:

Número:02010063

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.454,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 166.545,55

Dados da Liquidação:

Número:02010063.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.770,19

Valor Total Liquidado:R$ 25.770,19

Pagamento 29010175

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 25.770,19

Valor Líquido Pago: R$ 25.770,19


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EJA - AUX. DOENÇA