Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.061.768,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.428.231,49

Dados da Liquidação:

Número:02010074.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.877,15

Valor Total Liquidado:R$ 33.208,92

Pagamento 29010203

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 36.877,15

Valor Líquido Pago: R$ 33.208,92


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AUXILIO DOENÇA (SETOR 19181)