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- Pagamento Nº 29010203
Número:02010074
Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.061.768,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.428.231,49
Número:02010074.002
Valor Total da Liquidação:R$ 36.877,15
Valor Total Liquidado:R$ 33.208,92
Pagamento 29010203
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 36.877,15
Valor Líquido Pago: R$ 33.208,92
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AUXILIO DOENÇA (SETOR 19181)