Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.061.768,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.428.231,49

Dados da Liquidação:

Número:02010074.004

Valor Total da Liquidação:R$ 211.906,91

Valor Total Liquidado:R$ 211.906,91

Pagamento 29010208

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 211.906,91

Valor Líquido Pago: R$ 211.906,91


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - FUNDEB 70% -EFETIVOS - AUXILIO DOENÇA