Dados do Empenho:

Número:02010476

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.023.997,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010476.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.023.997,77

Valor Total Liquidado:R$ 787.265,59

Pagamento 29010274

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.023.997,77

Valor Líquido Pago: R$ 787.265,59


Histórico: