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- Pagamento Nº 29010274
Número:02010476
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.023.997,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010476.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.023.997,77
Valor Total Liquidado:R$ 787.265,59
Pagamento 29010274
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.023.997,77
Valor Líquido Pago: R$ 787.265,59
Histórico: