Dados do Empenho:

Número:02010729

Valor Total do Empenho:R$ 45.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010729.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.652,48

Pagamento 05020063

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FORTAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA (37.028.227/0001-55)

Valor Total: R$ 12.240,00

Valor do IRRF: R$ 587,52

Valor Líquido Pago: R$ 11.652,48


Histórico: