- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05020074
Número:02010591
Valor Total do Empenho:R$ 121.526,80
Valor Total Liquidado:R$ 118.488,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.038,17
Número:02010591.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.267,19
Valor Total Liquidado:R$ 20.522,84
Pagamento 05020074
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total: R$ 21.267,19
Valor do ISS: R$ 425,34
Valor do IRRF: R$ 319,01
Valor Líquido Pago: R$ 20.522,84
Histórico: