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- Pagamento Nº 29010385
Número:02010163
Valor Total do Empenho:R$ 1.150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.317,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.116.682,09
Número:02010163.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.517,31
Valor Total Liquidado:R$ 11.517,31
Pagamento 29010385
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.517,31
Valor Líquido Pago: R$ 11.517,31
Histórico: