- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010389
Número:02010416
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 340.617,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.659.382,78
Número:02010416.001
Valor Total da Liquidação:R$ 340.617,22
Valor Total Liquidado:R$ 240.687,73
Pagamento 29010389
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 340.617,22
Valor Líquido Pago: R$ 240.687,73
Histórico: