Dados do Empenho:

Número:02010416

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 340.617,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.659.382,78

Dados da Liquidação:

Número:02010416.001

Valor Total da Liquidação:R$ 340.617,22

Valor Total Liquidado:R$ 240.687,73

Pagamento 29010389

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 340.617,22

Valor Líquido Pago: R$ 240.687,73


Histórico: