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- Pagamento Nº 05020122
Número:02010616
Valor Total do Empenho:R$ 2.975.650,94
Valor Total Liquidado:R$ 815.840,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.159.810,74
Número:02010616.001
Valor Total da Liquidação:R$ 251.090,04
Valor Total Liquidado:R$ 238.535,54
Pagamento 05020122
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)
Valor Total: R$ 251.090,04
Valor do ISS: R$ 12.554,50
Valor Líquido Pago: R$ 238.535,54
Histórico: