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- Pagamento Nº 05020137
Número:06010002
Valor Total do Empenho:R$ 6.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.400,00
Pagamento 05020137
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: ANTONIO NILTON FERINO DA SILVA (058.517.033-93)
Valor Total: R$ 550,00
Valor Líquido Pago: R$ 550,00
Histórico:
02/2025