Dados do Empenho:

Número:02010399

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.647,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 866.352,01

Dados da Liquidação:

Número:02010399.001

Valor Total da Liquidação:R$ 63.366,11

Valor Total Liquidado:R$ 63.366,11

Pagamento 29010438

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 63.366,11

Valor Líquido Pago: R$ 63.366,11


Histórico:

fopag-aux.doença -efetivos -comp. janeiro-2025-hospital