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- Pagamento Nº 29010438
Número:02010399
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 133.647,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 866.352,01
Número:02010399.001
Valor Total da Liquidação:R$ 63.366,11
Valor Total Liquidado:R$ 63.366,11
Pagamento 29010438
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 63.366,11
Valor Líquido Pago: R$ 63.366,11
Histórico:
fopag-aux.doença -efetivos -comp. janeiro-2025-hospital