- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010476
Número:02010426
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 740.239,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.259.760,89
Número:02010426.003
Valor Total da Liquidação:R$ 20.005,70
Valor Total Liquidado:R$ 16.755,64
Pagamento 29010476
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 20.005,70
Valor Líquido Pago: R$ 16.755,64
Histórico:
fopag - comissi 03-comp. janeiro -2025-hospital