Dados do Empenho:

Número:02010028

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.411,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.588,96

Dados da Liquidação:

Número:02010028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.411,04

Valor Total Liquidado:R$ 30.411,04

Pagamento 05020196

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 30.411,04

Valor Líquido Pago: R$ 30.411,04


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - RESCISÃO - FUNDEB 30%