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- Pagamento Nº 05020196
Número:02010028
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.411,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.588,96
Número:02010028.001
Valor Total da Liquidação:R$ 30.411,04
Valor Total Liquidado:R$ 30.411,04
Pagamento 05020196
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 30.411,04
Valor Líquido Pago: R$ 30.411,04
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - RESCISÃO - FUNDEB 30%