Dados do Empenho:

Número:02010593

Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01

Valor Total Liquidado:R$ 2.683.866,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 542.220,03

Dados da Liquidação:

Número:02010593.001

Valor Total da Liquidação:R$ 653.902,33

Valor Total Liquidado:R$ 631.015,75

Pagamento 06020178

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 653.902,33

Valor do ISS: R$ 13.078,05

Valor do IRRF: R$ 9.808,53

Valor Líquido Pago: R$ 631.015,75


Histórico: