Dados do Empenho:

Número:04020002

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Pagamento 06020187

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: RAUL GONÇALVES COELHO NETO (003.456.783-62)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002 DE 01 DE 22 DE JANEIRO DE 2025 PARA O SERVIDOR RAUL GONÇALVES COELHO NETO, MATRÍCULA 29.196, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. (MATERIAL DE CONSUMO)