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- Pagamento Nº 06020187
Número:04020002
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Pagamento 06020187
Pago em: 06/02/2025Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: RAUL GONÇALVES COELHO NETO (003.456.783-62)
Valor Total: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PORTARIA Nº 002 DE 01 DE 22 DE JANEIRO DE 2025 PARA O SERVIDOR RAUL GONÇALVES COELHO NETO, MATRÍCULA 29.196, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. (MATERIAL DE CONSUMO)