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- Pagamento Nº 31010089
Número:02010090
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 742,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.257,02
Pagamento 31010089
Pago em: 31/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 144,00
Valor Líquido Pago: R$ 144,00
Histórico: