- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 06020199
Número:15010001
Valor Total do Empenho:R$ 1.755,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.755,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15010001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.755,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.733,94
Pagamento 06020199
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)
Valor Total: R$ 1.755,00
Valor do IRRF: R$ 21,06
Valor Líquido Pago: R$ 1.733,94
Histórico:
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52771 - SUPRIMAX.