Dados do Empenho:

Número:15010003

Valor Total do Empenho:R$ 3.076,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.076,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15010003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.076,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.039,29

Pagamento 06020200

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 3.076,20

Valor do IRRF: R$ 36,91

Valor Líquido Pago: R$ 3.039,29


Histórico:

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52770 - SUPRIMAX.