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- Pagamento Nº 06020200
Número:15010003
Valor Total do Empenho:R$ 3.076,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.076,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15010003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.076,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.039,29
Pagamento 06020200
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)
Valor Total: R$ 3.076,20
Valor do IRRF: R$ 36,91
Valor Líquido Pago: R$ 3.039,29
Histórico:
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52770 - SUPRIMAX.