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- Pagamento Nº 06020204
Número:02010173
Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36
Valor Total Liquidado:R$ 323,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.604,48
Pagamento 06020204
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 323,88
Valor Líquido Pago: R$ 323,88
Histórico:
REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - NEO.