Dados do Empenho:

Número:02010173

Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36

Valor Total Liquidado:R$ 323,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.604,48

Dados da Liquidação:

Número:02010173.001

Valor Total da Liquidação:R$ 323,88

Valor Total Liquidado:R$ 323,88

Pagamento 06020204

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 323,88

Valor Líquido Pago: R$ 323,88


Histórico:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - NEO.