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- Pagamento Nº 05020209
Número:06010021
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.630,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.369,70
Número:06010021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.210,10
Valor Total Liquidado:R$ 4.502,32
Pagamento 05020209
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.210,10
Valor Líquido Pago: R$ 4.502,32
Histórico:
Ref. Fopag Jetons Comp. Jan/2025.