- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07020014
Número:02010767
Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91
Valor Total Liquidado:R$ 496.601,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.095.269,77
Número:02010767.001
Valor Total da Liquidação:R$ 272.291,69
Valor Total Liquidado:R$ 261.400,02
Pagamento 07020014
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 272.291,69
Valor do ISS: R$ 10.891,67
Valor Líquido Pago: R$ 261.400,02
Histórico:
01/2025