Dados do Empenho:

Número:02010767

Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91

Valor Total Liquidado:R$ 496.601,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.095.269,77

Dados da Liquidação:

Número:02010767.001

Valor Total da Liquidação:R$ 272.291,69

Valor Total Liquidado:R$ 261.400,02

Pagamento 07020014

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 272.291,69

Valor do ISS: R$ 10.891,67

Valor Líquido Pago: R$ 261.400,02


Histórico:

01/2025