Dados do Empenho:

Número:02010182

Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 172.258,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750.741,76

Dados da Liquidação:

Número:02010182.001

Valor Total da Liquidação:R$ 58.425,35

Valor Total Liquidado:R$ 50.968,46

Pagamento 29010649

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 58.425,35

Valor Líquido Pago: R$ 50.968,46


Histórico:

fopag- cont.temporario-setec-comp. janeiro/2025