Dados do Empenho:

Número:02010202

Valor Total do Empenho:R$ 23.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.888,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.111,88

Dados da Liquidação:

Número:02010202.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Pagamento 29010700

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.722,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03


Histórico:

fopag-estagiarios 04- comp.janeiro-2025