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- Pagamento Nº 29010700
Número:02010202
Valor Total do Empenho:R$ 23.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.888,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.111,88
Número:02010202.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03
Pagamento 29010700
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.722,03
Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03
Histórico:
fopag-estagiarios 04- comp.janeiro-2025