Dados do Empenho:

Número:02010405

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.775,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.224,06

Dados da Liquidação:

Número:02010405.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.019,94

Valor Total Liquidado:R$ 19.898,28

Pagamento 29010704

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.019,94

Valor Líquido Pago: R$ 19.898,28


Histórico: