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- Pagamento Nº 29010704
Número:02010405
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.775,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.224,06
Número:02010405.001
Valor Total da Liquidação:R$ 20.019,94
Valor Total Liquidado:R$ 19.898,28
Pagamento 29010704
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 20.019,94
Valor Líquido Pago: R$ 19.898,28
Histórico: